7 ព័ត៌មានជំនួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកអាចរកឃើញគន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការកាត់ថ្លៃចំណាយលើការធ្វើជំនួញ។ ប៉ុន្តែដំបូងយើងត្រូវកំណត់ពាក្យ "ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម" និងជួយអ្នករកកន្លែងផ្ទះពន្ធរបស់អ្នក (កន្លែងដែលអ្នកធ្វើដំណើរ) ។

តើអ្វីជាជំនួញ?

IRS មាននិយមន័យជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មដើម្បីគោលបំណងកំណត់ថាតើអ្នកអាចកាត់បន្ថយចំណាយធ្វើដំណើរទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មបានដែរឬទេ។ IRS និយាយថាការ ធ្វើជំនួញ គឺជាការធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះពន្ធរបស់អ្នកដែលមានរយៈពេលយូរជាងការងារធម្មតាហើយវាតម្រូវឱ្យអ្នកគេងឬសម្រាកនៅពេលដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ។

អ្នកក៏ត្រូវដេកឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីអាចកាត់ថ្លៃចំណាយទាំងនេះ។ ការធ្វើដំណើរត្រូវតែជា "បណ្តោះអាសន្ន" (មានរយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ) ។

តើពន្ធដារគឺជាអ្វី?

ផ្ទះពន្ធ របស់អ្នកគឺជាគំនិតដែលកំណត់ដោយ IRS ដើម្បីជួយកំណត់ថាតើការធ្វើដំណើរអាចកាត់កងបានដែរឬទេ។ ផ្ទះពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយ IRS ជាកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ វាមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការិយាល័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក, នោះប្រហែលជាផ្ទះពន្ធរបស់អ្នក; ប្រសិនបើអ្នកមានទីស្នាក់ការការិយាល័យនៅកន្លែងណាមួយនោះគឺជាផ្ទះពន្ធរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅទីតាំងជាច្រើនហើយអ្នកមិនមានកន្លែងធ្វើការជាទៀងទាត់ផ្ទះពន្ធរបស់អ្នកអាចជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានកំណត់ទីតាំងផ្ទះពន្ធរបស់អ្នកមានទីតាំង (ប្រហែលជាមួយអាជីពពន្ធរបស់អ្នក) ផ្ទះពន្ធនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើការចំណាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចកាត់កងបានដែរឬទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះពន្ធដាររបស់អ្នកពេញមួយយប់ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវការពេលវេលាដើម្បី "សម្រាកនិងដេក" ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរអ្នកប្រហែលជាអាចរាប់ការចំណាយរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់អ្នកនៅពេលអ្នក ដកចេញអាជីវកម្ម។

1. អ្នកអាច កាត់បន្ថយចំណាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម នៅលើអាជីវកម្មរួមគ្នា / ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើររបស់អ្នកត្រូវតែ "អាជីវកម្ម" ទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួន "ជួបដោយចៃដន្យ" មួយចំនួននោះមិនអីទេ។ ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅដាឡាសសម្រាប់ធ្វើជំនួញហើយអ្នកចំណាយពេលមួយល្ងាចជាមួយគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នោះវាជា "ចៃដន្យ" ចំពោះគោលបំណងចម្បងនៃការធ្វើដំណើរ។

IRS និយាយថា:

ការកំណត់ពេលវេលានៃសកម្មភាពជំនួញដោយចៃដន្យក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរដូចជាការមើលវីដេអូសិចឬការចូលរួមក្នុងការបង្រៀនទាក់ទងនឹងប្រធានបទទូទៅនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលពិតជាវិស្សមកាលក្នុងដំណើរទេសចរណ៍នោះទេ។

ប្រសិនបើផ្នែកមួយឬទាំងអស់នៃព័ត៌មានជំនួយរបស់អ្នក នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក នោះច្បាប់ IRS មានភាពខុសគ្នា។ IRS មានច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ការចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្មលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ។ សូមមើលការបោះពុម្ពផ្សាយ IRS 463 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

2. អ្នកអាចប្រើក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីគណនាថ្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់អាជីវកម្ម។

ពាក្យ "per diem" មានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃ។ ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជាបរិមាណដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសមហេតុផលសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរសម្រាប់អាហារនិងការចំណាយផ្សេង ៗ ។ អត្រាក្នុងមួយឈុតត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសនិងអត្រាខុសគ្នាអាស្រ័យលើតំបន់នេះ។

ឧទាហរណ៏អត្រាក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងធំ ៗ នៅអាមេរិកគឺមានខ្ពស់ជាងផ្នែកនានានៃប្រទេសនៅខាងក្រៅតំបន់ទីក្រុងធំ ៗ ។ ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់អត្រាក្នុងមួយឈុតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាជីវកម្មភាគច្រើនប្រើប្រាក់ឈ្នួលក្នុងមួយលើកដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។

ការទូទាត់សំណងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រូវបានបង់ពន្ធទេប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកច្រើនជាងមុនប្រសិនបើនិយោជិតរបស់អ្នកទទួលបានប្រាក់សំណងបន្ថែមក្នុងមួយដងច្រើនជាងអត្រាអតិបរមាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលសេវាកម្មទូទៅនោះនិយោជិកត្រូវបង់ពន្ធ។

សូមអានបន្ថែមអំពីអត្រាក្នុងមួយដេមេហើយនិងបច្ចុប្បន្នអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្ដបានដោយ IRS ។

3. អ្នកមិនអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការធ្វើដំណើរតាមអាកាសសម្រាប់អាជីវកម្មបានទេប្រសិនបើអ្នកបានប្រើប័ណ្ណឥណទានអ្នកធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់

ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើម៉ាយល៍ហោះហើរជាញឹកញាប់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្លូវអាកាសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មអ្នកមិនអាចកាត់ថ្លៃចំណាយធ្វើដំណើរជាអាជីវកម្មបានទេ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកក់ដំណើរកម្សាន្តក្នុងតម្លៃ 350 ដុល្លារហើយអ្នកប្រើម៉ាយល៍ហោះហើរជាញឹកញាប់សម្រាប់តម្លៃ 300 ដុល្លារអ្នកអាចបញ្ចុះបានតែ 50 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាមុខជំនួញ។

4. រាល់ការគិតថ្លៃលើវិក័យប័ត្រសណ្ឋាគារមិនមែនជាការចំណាយលើការធ្វើដំណើរកាត់កងទេ។

ការគិតថ្លៃបន្ទប់និងពន្ធត្រូវបានកាត់កងដូចជាការចំណាយលើការបោកគក់ប៉ុន្តែការគិតថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមដូចជាថ្លៃឈ្នួលកន្លែងហាត់ប្រាណឬថ្លៃល្វែងនិងកម្រៃសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឬហ្គេមមិនត្រូវបានកាត់កងទេ។

អ្នកអាចកាត់ប្រាក់ថ្លៃបន្ទប់សណ្ឋាគារសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទឬប្រើម៉ាស៊ីនហ្វាក់។

5. អ្នកប្រហែលជាមិនអាចកាត់ថ្លៃចំណាយក្នុងការនាំយកស្វាមីឬភរិយាទៅធ្វើជំនួញបានទេ

តម្លៃនៃការនាំយកស្វាមីភរិយាកូនឬមនុស្សផ្សេងទៀតតាមដំណើរអាជីវកម្មគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនអាចកាត់កងបានទេ។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបាន ជួលដោយអាជីវកម្ម ហើយកំពុងអនុវត្តភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មច្រើននៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរ (ការទទួលយកនាទីប្រជុំឬកិច្ចប្រជុំជាមួយអតិថិជនអាជីវកម្ម) អ្នកអាចកាត់ថ្លៃចំណាយធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលនោះ។

6. អ្នកអាចកាត់បន្ថយ 50% នៃថ្លៃចំណាយលើការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។

ទោះបីជាវាហាក់ដូចជាសមហេតុសមផលថាការចំណាយលើអាហារលើការធ្វើជំនួញគួរតែត្រូវកាត់កម្រិតយ៉ាងពេញលេញពួកគេមិនមែនទេ។ ការចំណាយអាហារគឺកាត់កងបាន 50% ដូចជាចំណាយលើការកម្សាន្តជាដើម។ អានបន្ថែមអំពី ចំណីអាហារនិងការកំសាន្ដ ដែលជាផ្នែកនៃការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម។ ការកំណត់ 50% ក៏ត្រូវបានអនុវត្តផងដែរចំពោះពន្ធនិងព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់អាហារអាជីវកម្មថ្លៃឈ្នួលគ្របដណ្តប់ថ្លៃឈ្នួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងកន្លែងចតរថយន្តនៅកន្លែងកីឡា។

7. អ្នកប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់ការធ្វើជំនួញជាមួយនឹងដែនកំណត់ជាក់លាក់។

តម្លៃនៃកម្សាន្តអាចកាត់កងបានរហូតដល់ដែនកំណត់ដែលបានកំណត់បច្ចុប្បន្នដោយ IRS (បច្ចុប្បន្នមាន 2,000 ដុល្លារ) ។ អ្នកក៏ត្រូវតែបង្ហាញថាដំណើរកម្សាន្តនេះត្រូវបានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាជីវកម្មដូចជាកិច្ចប្រជុំអាជីវកម្មឬការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

IRS តម្រូវឱ្យមានការតំរូវតាមតំរូវការយ៉ាងតឹងរឹងបន្ថែមទៀតសំរាប់ការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមការចំណាយអាជីវកម្មសម្រាប់ហេតុផលជាក់ស្តែង។ សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្រោម "Cruise Ships" នៅក្នុង IRS Publication 463 ។

អានបន្ថែមអំពី ការកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ IRS ទាំងនេះ:

សេចក្តីពោលអះអាង: អត្ថបទនេះនិងអត្ថបទទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅហើយមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពន្ធដារឬការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ឡើយ។ គ្រប់ស្ថានភាពអាជីវកម្មគឺមានតែមួយហើយពន្ធពន្ធនិងបទបញ្ញត្តិផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់។ ពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់និងពន្ធរបស់អ្នកមុននឹងចាត់វិធានការដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។